マイレージ返済に関する連邦法

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Anonim

内国歳入庁は、事業者が自動車の運転費用を含む費用の一部を差し引くことを可能にします。もちろん、車やトラックにはさまざまな費用がかかります。あなたの車を運転中に保つためにあなたが費やしているドルを文書化して主張する煩わしさを避けるために、税の人々はあなたがただマイレージを数えそして標準的な率を差し引くことを可能にする。この有用な控除を試みる前に規則とガイドラインを知ってください。

ビジネスマイルとパーソナルマイル

ビジネスマイレージに関する第1のIRS規則は、あなたが車をどのように使用するかに関係しています。ビジネス関連の運転だけがあなたのビジネスマイレージ控除に入ることができます。個人的な用事や旅行に車を使用する場合、それらのマイルを数えることはできません。それが二重目的であるならばあなたの車のためにログを保存して、あなたが運転するビジネスマイルだけを記録することは不可欠です。これらのマイルには、控除のできない毎日の通勤を含めるべきではありません。

マイレージおよびその他の費用

あなたが走行距離控除をするならば、あなたはそれが今年であるものは何でも、あなたが単にあなたが運転する走行距離に標準走行距離率を掛ける。 2014年度のIRS標準税率は1マイルあたり56セントに達しました。したがって、1万ビジネス関連マイルを運転した場合、走行距離に応じて5,600ドルを差し引くことができます。燃費の控除をすることは他の費用が差し引かれることがないことを意味します - 修理、ガス、保険、維持またはリース費用ではありません。しかし、IRSは駐車料金と通行料を例外としています。これらの費用は走行距離控除に加算することができます。

その他の規則と払い戻し

IRSには、標準走行距離控除を請求するための他の規則があります。あなたがビジネスのためにあなたが所有する車を使用するならば、あなたはその後の年に標準料金を請求するためにあなたがその車を働かせるために置いた最初の年に標準料金を請求しなければなりません。それ以外の場合は、 "実費"方法を使用する必要があります。あなたがあなたのマイレージのためにあなたの雇用者によって払い戻されるならば、あなたはまだ上司があなたに交通手段、食事、宿泊、娯楽と関連経費のためにあなたに払い戻した方法によってIRS率を請求することができます。それは複雑です、従ってこれらの費用のいくつかのための雇用者払い戻しを得ているならあなたは税務専門家に相談したいかもしれません。

控除をする

従業員としてマイレージを請求したい場合、あなたの控除はスケジュールAに表示されます。これはIRSフォームで、これと他の個人的な控除を明細化するために使用されます。 IRSでは、未払従業員経費を調整後総収入の2パーセントを超える範囲でのみ償却することができます。あなたがビジネスを営んでいるか、または自営業者であるならば、あなたのマイレージはスケジュールCのパートII、9行目に現れます、それはビジネス収益と経費を詳述します。